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出口退税的操作步骤

一、出口货物明细申报录入    
1、基础数据采集—出口货物明细申报录入—增加(填入相关数据)   
2、申报数据处理—数据一致性检查   
二、收齐出口单证明细录入
1、 基础数据采集—收齐出口单证明细录入—修改—序号录入四位,如“0001”—单证收齐标志“BH”—出口报关单号核对,如有错,应修改并填报“人工挑过申批表”—外汇销核单号核对,如有错与上一样—保存   
三、申报数据处理—数据一致性检查    
四、免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审    
五、到税务预审反馈后,撤销已生成数据(申报数据处理—撤销已申报数据)—反馈信息处理—税务机关反馈信息读入—税务机关反馈信息处理—数据一次性检查—生成明细申报数据保存—拷到A盘   
六、基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入) 七、数据一次性检查    
八、基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意:应调整销售额与增值税纳税申报表差额)   
九、数据一次性检查    
十、打印报表:免抵退税申报—打印申报报表:
a、出口货物免抵退税申报汇总表
b、出口货物免抵退税申报汇总表附表
c、出口货物免抵退税申报明细表(当期出口明细)(前期单证收齐)
电话: 15818477527
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